CA/SOGA/EXTINTORES/OCTUBRE
- Total
- $2.247.439
- Neto
- $1.888.604
- Impuestos
- $358.835
Orden de Compra codigo: 1978-1367-AG25 dirigida a GRUPO L&V SPA LA ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA EN EL PORTAL PARA LA RECEPCION CONFORME. PEOVENIENTE DE 1978-583-COT25 UNIDAD: SAMU / SAMU TIC DIRECCION DESPACHO: 4 ORIENTE #485, Talca, Región del Maule, en horario de lunes a jueves de 8:30 a 17:00 hrs. y viernes de 8:30 a 16:00 hrs EL DESPACHO DEBE VENIR CON LA GUIA O FACTURA VISIBLE PARA SU RECEPCION EN BODEGA. Facturar una vez que la Orden de Compra cuente con recepción conforme en el Sistema Mercado Público, de lo contrario su factura será reclamada ante Servicio de Impuestos Internos. El pago de la(s) factura(s) relacionadas con esta O.C., estará sujeto a la recepción conforme de la orden de compra en el portal www.mercadopublico.cl. La factura debe indicar la OC correspondiente. Las coordinaciones y consultas asociados a pagos deberán ser canalizados vía e-mail: proveedores@ssmaule.cl / MIRIAM NAVARRO / 712411721
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD DEL MAULE
- Proveedor
- GRUPO L&V SPA77.985.699-2
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación28-10-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor29-10-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación30-10-2025, 12:00 a. m.