1969-93-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1969-914-L112

Total
$183.974
Neto
$154.600
Impuestos
$29.374
Descripción

RECARGA DE TONER Y CARTRIDGES, Y MANTENCION DE IMPRESORAS AÑO 2013 DIRECCION REGIONAL DEL BIO-BIO DESDE 1969-914-L112 ITEM 22.04.009 NO EMITIR FACTURA, ORDEN DE COMPRA SOLAMENTE PARA ADJUDICAR CONVENIO ANUAL SE ENVIARA CONVENIO ANUAL PARA FIRMA

Partes
Proveedor
MARCO ALEJANDRO FLORES RIVAS12.524.185-9
Licitación de origen
1969-914-L112
Proceso
  1. Creación
    04-01-2013
  2. Envío a proveedor
    04-01-2013