1969-6998-SE09Enviada a proveedor

luz

Total
$209.563
Neto
$176.103
Impuestos
$33.460
Descripción

se solicita aceptar orden de compra para regularizar factura Nº 662667

Partes
Proveedor
FRONTEL96.986.780-k
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    07-09-2009
  2. Envío a proveedor
    07-09-2009