1969-6971-SE09Enviada a proveedor

luz

Total
$205.950
Neto
$173.067
Impuestos
$32.883
Descripción

Se solicita aceptar orden de compra para regularizar factura Nº 678326

Partes
Proveedor
FRONTEL96.986.780-k
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    07-09-2009
  2. Envío a proveedor
    07-09-2009