1969-6941-SE09Enviada a proveedor

luz

Total
$275.270
Neto
$231.319
Impuestos
$43.951
Descripción

se solicita aceptar orden de compra para regularizar factura Nº 709290 Junio 2009

Partes
Proveedor
FRONTEL96.986.780-k
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    07-09-2009
  2. Envío a proveedor
    07-09-2009