1969-509-SE11Enviada a proveedor

electricicidad

Total
$372.579
Neto
$313.092
Impuestos
$59.487
Descripción

se solicita aceptar orden de compra para regularizar factura N 1010900 mes de enero 2011

Partes
Proveedor
FRONTEL96.986.780-k
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    28-01-2011
  2. Envío a proveedor
    28-01-2011