1969-3793-SE09Enviada a proveedor

Frontel

Total
$248.265
Neto
$208.626
Impuestos
$39.639
Descripción

Solicita Aceptar orden decompra para regularizar factura Nº 693569 mes de Mayo 2009

Partes
Proveedor
FRONTEL96.986.780-k
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-05-2009
  2. Envío a proveedor
    27-05-2009