1969-1912-SE10Enviada a proveedor

pago de suministro de luz del c.e.t. yungay

Total
$164.634
Neto
$138.348
Impuestos
$26.286
Descripción

se solicita aceptar orden de compra para regularizar factura nº849542 de fecha 17/03/2010, correspondiente al mes de febrero del año 2010

Partes
Proveedor
FRONTEL96.986.780-k
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    30-03-2010
  2. Envío a proveedor
    30-03-2010