1953-3375-SE09Enviada a proveedor

51, servicio alimentación I. Pascua

Total
$5.719.000
Neto
$5.719.000
Impuestos
$0
Descripción

REGULARIZA FACTURA Nº 005 DEL 31.05.2009 EL PROVEEDOR ESTA OBLIGADO A APROBAR LA ORDEN DE COMPRA POR EL SISTEMA PARA SU POSTERIOR CANCELACION, CONSULTAR PAGO FACTURA:2200456, 2200433

Partes
Licitación de origen
1953-11340-LP08
Proceso
  1. Creación
    12-06-2009
  2. Envío a proveedor
    12-06-2009