1950-52-SE08Enviada a proveedor

Servicio transporte pasajeros Nov/Dic/2007

Total
$87.200
Neto
$87.200
Impuestos
$0
Descripción

Esta orden regulariza factura nº 1 del 08/01/2008, de acuerdo a Resolución de compra nº 73 del hospital.

Partes
Proveedor
avela7.165.629-2
Licitación de origen
1950-160-L107
Proceso
  1. Creación
    23-01-2008
  2. Envío a proveedor
    23-01-2008