(poa) orden de compra desde 1950-62-lq24
- Total
- $740.656
- Neto
- $622.400
- Impuestos
- $118.256
LIC 28-24 INSUMOS GENERALES PARA INYECCION AGUJAS, CANULAS, JERINGAS, HOSPITAL PITRUFQUEN DESDE 1950-62-LQ24 Solicitud de servicio abastecimiento consolidados insumos medico quirúrgicos meses de febrero 2026 con V°B° subdirección administrativa item presupuestario 22.04.005.003 1.-Proveedor debe aceptar orden de Compra en mercado público. 2.-Numero de orden de compras "Aceptada" debe ser indicada en factura. 3.-Una vez emitida el DTE, enviar en formato XML a casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. 4.-factura no debe exceder el monto de orden de compra OC En caso de no cumplimiento de estos puntos la factura será automáticamente rechazada en SII. Dudas consultas correo@redsalud.gob.cl
- Organismo comprador
- SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL PITRUFQUEN
- Proveedor
- COMERCIAL LBF LIMITADA93.366.000-1
- Licitación de origen
- 1950-62-LQ24
- Creación05-02-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor09-02-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación10-02-2026, 12:00 a. m.