(jba) ORDEN DE COMPRA DESDE 1950-19-LE21
- Total
- $1.380.400
- Neto
- $1.160.000
- Impuestos
- $220.400
1.- LICITACIÓN 19-21 DENOMINADA "MANTENCION PREVENTIVO PARA PUERTAS AUTOMÁTICAS" ID 1950-19-LE21 2.- RESOLUCIÓN EXENTA N°3652 FECHA 30.03.2021 QUE APRUEBA CONTRATO POR 18 MESES.- 3.- SOLICITUD DE ADQUISICIÓN N° 2022-121117-13-4409 SOLICITADO POR ENZO AVILA CON V° B° SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. 4.- ÍTEM PRESUPUESTARIO 22.06.006.001 Recepción y Pago de Bienes y/o Servicios la Orden de compra y Factura deberá cumplir con las siguientes observaciones: 1. Proveedor debe aceptar orden de compra en mercado público. 2. Numero de orden de compra Aceptada debe ser indicada en factura. (campo 801). 3. Una vez emitido el DTE , enviar en formato XML a casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com . 4. Factura no debe exceder el monto de la orden de compra OC.
- Organismo comprador
- SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL PITRUFQUEN
- Proveedor
- SEGURY COMERCIAL SPA77.136.422-5
- Licitación de origen
- 1950-19-LE21
- Creación14-10-2022, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor13-01-2023, 12:00 a. m.
- Aceptación31-01-2023, 12:00 a. m.