1950-14017-SE25Recepción conforme

(poa) orden de compra desde 1950-3-le25

Total
$1.219.512
Neto
$1.024.800
Impuestos
$194.712
Descripción

LIC 48-24 SUMINISTRO DE INSUMOS VARIOS II PARA ESTERILIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUÉN desde 1950-3-le25 Solicitud 36043 Consolidado Insumos Médicos quirúrgicos diciembre 2025 de servicio Abastecimiento con V°B° Subdirección Administrativa Item presupuestario 22.04.005.003 1.-Proveedor debe aceptar orden de Compra en mercado público. 2.-Numero de orden de compras "Aceptada" debe ser indicada en factura. 3.-Una vez emitida el DTE, enviar en formato XML a casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. 4.-factura no debe exceder el monto de orden de compra OC En caso de no cumplimiento de estos puntos la factura será automáticamente rechazada en SII.Dudas consultas correo@redsalud.gob.cl

Partes
Proveedor
TECNIKA S A96.625.950-7
Licitación de origen
1950-3-LE25
Proceso
  1. Creación
    05-12-2025
  2. Envío a proveedor
    05-12-2025
  3. Aceptación
    09-12-2025