1950-13686-SE25Recepción conforme

(poa) orden de compra desde 1950-3-le25

Total
$295.939
Neto
$248.688
Impuestos
$47.251
Descripción

LIC 48-24 SUMINISTRO DE INSUMOS VARIOS II PARA ESTERILIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUÉN desde 1950-3-le25 solicitud 2847 consolidado insumos noviembre 2025 de servicio Abastecimiento con V°B° Subdirección Administrativa Ítem presupuestario 22.04.005.003 1.-Proveedor debe aceptar orden de Compra en mercado público. 2.-Numero de orden de compras "Aceptada" debe ser indicada en factura. 3.-Una vez emitida el DTE, enviar en formato XML a casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. 4.-factura no debe exceder el monto de orden de compra OC En caso de no cumplimiento de estos puntos la factura será automáticamente rechazada en SII. Dudas consultas correo@redsalud.gob.cl

Partes
Proceso
  1. Creación
    17-11-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    17-11-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    20-11-2025, 12:00 a. m.