1950-117-SE26Recepción conforme

(poa) orden de compra desde 1950-62-lq24

Total
$868.700
Neto
$730.000
Impuestos
$138.700
Descripción

LIC 28-24 INSUMOS GENERALES PARA INYECCION AGUJAS, CANULAS, JERINGAS, HOSPITAL PITRUFQUEN desde 1950-62-lq24 Solicitud 15 consolidados insumos medico quirúrgicos meses de enero 2026 con V°B° subdirección administrativa Item presupuestario 22.04.005.003 1.-Proveedor debe aceptar orden de Compra en mercado público. 2.-Numero de orden de compras "Aceptada" debe ser indicada en factura. 3.-Una vez emitida el DTE, enviar en formato XML a casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. 4.-factura no debe exceder el monto de orden de compra OC En caso de no cumplimiento de estos puntos la factura será automáticamente rechazada en SII. Dudas consultas correo@redsalud.gob.cl

Partes
Proveedor
TECNIKA S A96.625.950-7
Licitación de origen
1950-62-LQ24
Proceso
  1. Creación
    13-01-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    13-01-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    13-01-2026, 12:00 a. m.