1950-117-SE26Recepción conforme
(poa) orden de compra desde 1950-62-lq24
- Total
- $868.700
- Neto
- $730.000
- Impuestos
- $138.700
Descripción
LIC 28-24 INSUMOS GENERALES PARA INYECCION AGUJAS, CANULAS, JERINGAS, HOSPITAL PITRUFQUEN desde 1950-62-lq24 Solicitud 15 consolidados insumos medico quirúrgicos meses de enero 2026 con V°B° subdirección administrativa Item presupuestario 22.04.005.003 1.-Proveedor debe aceptar orden de Compra en mercado público. 2.-Numero de orden de compras "Aceptada" debe ser indicada en factura. 3.-Una vez emitida el DTE, enviar en formato XML a casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. 4.-factura no debe exceder el monto de orden de compra OC En caso de no cumplimiento de estos puntos la factura será automáticamente rechazada en SII. Dudas consultas correo@redsalud.gob.cl
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL PITRUFQUEN
- Proveedor
- TECNIKA S A96.625.950-7
- Licitación de origen
- 1950-62-LQ24
Proceso
- Creación13-01-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor13-01-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación13-01-2026, 12:00 a. m.