1947-16784-SE25Recepción conforme
400-0276 CLORO EN POLVO GRANULAR 62%, EN 4 GRS-unidades requirentes varias-consumo septiembre (CFO)
- Total
- $1.428.000
- Neto
- $1.200.000
- Impuestos
- $228.000
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE PLÁSTICO HIGIENE Y DESINFECCIÓN PARA EL HOSPITAL DE NIÑOS DR. ROBERTO DEL RÍO DESDE 1947-18-LP25 - OC SAM: 20251789 - Unidad Requirente: VARIOS - Modalidad de Entrega: Inmediata Lunes a jueves 08:00 a 12:30 hrs. y de 14:00 a 16:30 hrs. los días viernes de 08:00 a 12:30 hrs. y de 14:00 a 15:30 hrs. - Al Despachar y Facturar se requiere adjuntar OC Aceptada - Dirección AV. Domingo Santa Maria 1269 Independencia ENVIAR FACTURAS A CORREO ELECTRONICO dipresrecepcion@custodium.com Enviar documentos timbrados y factura posterior entrega a bodega al correo abastecimiento.hrrio@redsalud.gob.cl
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