1947-16784-SE25Recepción conforme

400-0276 CLORO EN POLVO GRANULAR 62%, EN 4 GRS-unidades requirentes varias-consumo septiembre (CFO)

Total
$1.428.000
Neto
$1.200.000
Impuestos
$228.000
Descripción

ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE PLÁSTICO HIGIENE Y DESINFECCIÓN PARA EL HOSPITAL DE NIÑOS DR. ROBERTO DEL RÍO DESDE 1947-18-LP25 - OC SAM: 20251789 - Unidad Requirente: VARIOS - Modalidad de Entrega: Inmediata Lunes a jueves 08:00 a 12:30 hrs. y de 14:00 a 16:30 hrs. los días viernes de 08:00 a 12:30 hrs. y de 14:00 a 15:30 hrs. - Al Despachar y Facturar se requiere adjuntar OC Aceptada - Dirección AV. Domingo Santa Maria 1269 Independencia ENVIAR FACTURAS A CORREO ELECTRONICO dipresrecepcion@custodium.com Enviar documentos timbrados y factura posterior entrega a bodega al correo abastecimiento.hrrio@redsalud.gob.cl

Partes
Proveedor
GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA76.556.184-1
Licitación de origen
1947-18-LP25
Proceso
  1. Creación
    26-08-2025
  2. Envío a proveedor
    28-08-2025
  3. Aceptación
    29-08-2025