1894-421-SE23Aceptada

LIC-DVO-ORDEN DE COMPRA DESDE 1894-45-LE23

Total
$13.738.331
Neto
$11.544.816
Impuestos
$2.193.515
Descripción

LIC-DVO-BARRERAS DE HORMIGON DESDE 1894-45-LE23 Para Facturación Electrónica: CODIGO UNIDAD DE PAGO: 1270 UNIDAD DE PAGO: REG_10_DIRECCION_DE_VIALIDAD_OSORNO (Para el pago de la factura, esta Orden de Compra debe ser ACEPTADA) COORDINAR ENTREGA CON: Ernesto Ortiz : 9-72909216 Alicia Chavez Teléfono: 642642627 - 964690016 E-mail: alicia.chavez@mop.gov.cl

Partes
Proveedor
BOTTAI S A80.125.100-5
Licitación de origen
1894-45-LE23
Proceso
  1. Creación
    01-12-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    01-12-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    01-12-2023, 12:00 a. m.