1823-67-AG25Recepción conforme

Arriendo impresoras administracion

Total
$3.034.381
Neto
$2.549.900
Impuestos
$484.481
Descripción

Orden de Compra codigo: 1823-67-AG25 dirigida a SUMINISTROS SUSANA TAMARA OLAVARRIA ESPINOZA EIRL Justificación selección de cotización menos económica: Se selecciona provedor más económico, oferta por 10 meses Factura debe contener correcto N° y formato OC en el campo 801 del sistema de facturación, la Casilla obligatoria para recibir XML de DTE

Partes
Organismo comprador
SERVICIO NACIONAL DE MENORES
Proveedor
MARCELO76.633.348-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    20-03-2025
  2. Envío a proveedor
    21-03-2025
  3. Aceptación
    21-03-2025