1823-103-AG23Recepción conforme

Arriendo impresoras administracion

Total
$1.209.254
Neto
$1.016.180
Impuestos
$193.074
Descripción

Orden de Compra codigo: 1823-103-AG23 dirigida a SUMINISTROS SUSANA TAMARA OLAVARRIA ESPINOZA EIRL actura debe contener correcto N° y formato OC en el campo 801 del sistema de facturación, la Casilla obligatoria para recibir XML de DTE es senamerecepcion@custodium.com

Partes
Organismo comprador
SERVICIO NACIONAL DE MENORES
Proveedor
MARCELO76.633.348-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    11-05-2023
  2. Envío a proveedor
    11-05-2023
  3. Aceptación
    11-05-2023