1801-58-AG26Recepción conforme

E1O2RT9 Compra calzado seguridad funcionarios PAE

Total
$504.227
Neto
$423.720
Impuestos
$80.507
Descripción

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1801-12-COT26 Orden de Compra codigo: 1801-58-AG26 dirigida a EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SUMINISTROS INDUSTRIALES LIMITADA Programa Alimentación Estudiantil, fup N°02 de fecha 20/03/2026 Compra de 11 pares de zapatos de seguridad Monto a contratar: $504.227 Plazo de entrega 5 días Justificación selección de cotización menos económica: Los productos o servicios cotizados cumplen de mejor manera con los requisitos técnicos solicitados. 2°proveedor que cumple con los requerimientos técnicos solciitados, 1er proveedor canceló la orden de compra con fecha 15/04/2026 La orden debe ser aceptada en el portal antes de emitir facturas o boletas. Una vez solicitada la factura, debe ser enviada en formato XML a la casilla de correo: dipresrecepcion@custodium.com, siendo obligatorio indicar el N° de ID de la Orden de Compra en el campo de referencia 801 de su factura, además enviar copia al correo de emardones@junaeb.cl

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    22-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    22-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    23-04-2026, 12:00 a. m.