E1O2RT9 Compra calzado seguridad funcionarios PAE
- Total
- $504.227
- Neto
- $423.720
- Impuestos
- $80.507
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1801-12-COT26 Orden de Compra codigo: 1801-58-AG26 dirigida a EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SUMINISTROS INDUSTRIALES LIMITADA Programa Alimentación Estudiantil, fup N°02 de fecha 20/03/2026 Compra de 11 pares de zapatos de seguridad Monto a contratar: $504.227 Plazo de entrega 5 días Justificación selección de cotización menos económica: Los productos o servicios cotizados cumplen de mejor manera con los requisitos técnicos solicitados. 2°proveedor que cumple con los requerimientos técnicos solciitados, 1er proveedor canceló la orden de compra con fecha 15/04/2026 La orden debe ser aceptada en el portal antes de emitir facturas o boletas. Una vez solicitada la factura, debe ser enviada en formato XML a la casilla de correo: dipresrecepcion@custodium.com, siendo obligatorio indicar el N° de ID de la Orden de Compra en el campo de referencia 801 de su factura, además enviar copia al correo de emardones@junaeb.cl
- Organismo comprador
- JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
- Proveedor
- Equipos de Seguridad y Suministros Industriales Lt76.140.971-9
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación22-04-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor22-04-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación23-04-2026, 12:00 a. m.