1754-1065-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1754-16-LP25

Total
$173.078
Neto
$145.444
Impuestos
$27.634
Descripción

CONTRATO DE SUMINISTRO HERRAMIENTAS MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERÍA DESDE 1754-16-LP25 ADQUISICIÓN DMATERIELA PARA PINTADO DE SALA DE RAYOS X SAR SOLICITUD DE COMPRAS N°664

Partes
Organismo comprador
Departamento de Salud Parral
Licitación de origen
1754-16-LP25
Proceso
  1. Creación
    15-10-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    15-10-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    16-10-2025, 12:00 a. m.