1736-962-AG24Recepción conforme
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1736-647-COT24
- Total
- $172.550
- Neto
- $145.000
- Impuestos
- $27.550
Orden de Compra codigo: 1736-962-AG24 dirigida a PRINTECH SPA. Memo N°800/536/2024, proveniente de C. DE LA CULTURA / DIDECO. S-C N°735. Observaciones del despacho: - Despacho de productos y Factura en Gran Av. José Miguel Carrera 12552. El Bosque. Casa de la Cultura. - Contacto unidad solicitante; SANDRA APIOLAZA, fono 977918167. Consultas por el pago de factura con Johanna Farias al Fono 22-8290831. - Para dar cumplimiento al pago oportuno a 30 días enviar factura a casilla de intercambio registrada en el SII (terceros-69255300@dte.iconstruye.com) en formato XML. se solicita indicar en la factura el numero de orden de compra. IMPORTANTE: Se solicita aceptar orden de compra en un plazo de 48 horas de lo contrario será cancelada.
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