1736-962-AG24Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1736-647-COT24

Total
$172.550
Neto
$145.000
Impuestos
$27.550
Descripción

Orden de Compra codigo: 1736-962-AG24 dirigida a PRINTECH SPA. Memo N°800/536/2024, proveniente de C. DE LA CULTURA / DIDECO. S-C N°735. Observaciones del despacho: - Despacho de productos y Factura en Gran Av. José Miguel Carrera 12552. El Bosque. Casa de la Cultura. - Contacto unidad solicitante; SANDRA APIOLAZA, fono 977918167. Consultas por el pago de factura con Johanna Farias al Fono 22-8290831. - Para dar cumplimiento al pago oportuno a 30 días enviar factura a casilla de intercambio registrada en el SII (terceros-69255300@dte.iconstruye.com) en formato XML. se solicita indicar en la factura el numero de orden de compra. IMPORTANTE: Se solicita aceptar orden de compra en un plazo de 48 horas de lo contrario será cancelada.

Partes
Proveedor
PRINTECH SPA76.428.294-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    23-04-2024
  2. Envío a proveedor
    23-04-2024
  3. Aceptación
    23-04-2024