1736-756-SE21Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 1736-42-LE21
- Total
- $10.230.000
- Neto
- $9.243.698
- Impuestos
- $1.633.361
Adquisición de materiales para Programa Veredas DESDE 1736-42-LE21 memorándum nro. 901/117/2021 s.c. 205 unidad solicitante Depto. de Ejecución de Obras, responsable del requerimiento y con quien se debe coordinar el despacho de los materiales Nicolas
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