1736-5353-CM19Aceptada

2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS

Total
$411.219
Neto
$356.250
Impuestos
$65.657
Descripción

Orden de Compra generada desde carro compras Memorando Nro. 101/533/2019. Unidad de Comunicaciones. SC Nro. 2073. Administración Municipal. Encargado de adquisición: Sr. David Hidalgo: david.hidalgo@municipalidadelbosque.cl / 225401606.

Partes
Proveedor
www.dimpren.cl76.340.341-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    22-10-2019
  2. Envío a proveedor
    22-10-2019
  3. Aceptación
    22-10-2019