1736-4995-CM19Aceptada

2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS

Total
$948.835
Neto
$822.000
Impuestos
$151.495
Descripción

Orden de Compra generada desde carro compras Memorando Nro. 101/481/2019. Unidad de Comunicaciones. SC Nro. 1887. Administración Municipal. Encargado de adquisición: Sr. Pablo Contreras A.: pablo.contreras@municipalidadelbosque.cl / 22-5401731.

Partes
Proveedor
www.dimpren.cl76.340.341-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    02-10-2019
  2. Envío a proveedor
    02-10-2019
  3. Aceptación
    03-10-2019