Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1736-204-COT26
- Total
- $2.690.031
- Neto
- $2.260.530
- Impuestos
- $429.501
Orden de Compra codigo: 1736-415-AG26 dirigida a COMERCIAL MSV SPA. OBSERVACIONES; Memorándum N°5000/00191/2026, Derivado de la unidad DIDESO, FUSC-191. - Despacho de productos y Factura en Bodega municipal ubicada en Javiera Carrera N°736, desde las 8:45 a 13:30 hrs, fuera de ese horario no se recibirá ningún tipo de despacho. No se recibirán despachos incompletos. - Contacto unidad solicitante; MARIA ALICIA RAÑIMAN RAGNIMAN - SECRETARIA/O - maria.raniman@municipalidadelbosque.cl - Consultas por el pago de factura con Johanna Farias al Fono 22-8290835. -A partir del martes 15 de abril de 2025. Para dar cumplimiento al pago oportuno a 30 días enviar factura a casilla de intercambio registrada en el SII (recepciondte-69255300-4@municipios.moit.cl.) en formato XML. se solicita indicar en la factura el numero de orden de compra. IMPORTANTE: Se solicita aceptar orden de compra en un plazo de 24 horas de lo contrario será cancelada.
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
- Proveedor
- COMERCIAL MSV SPA77.278.999-8
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación29-04-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor29-04-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación29-04-2026, 12:00 a. m.