Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1736-214-COT25
- Total
- $1.808.800
- Neto
- $1.520.000
- Impuestos
- $288.800
Orden de Compra codigo: 1736-384-AG25 dirigida a COMERCIAL Y ASESORIAS ARMOR VEST SPA. OBSERVACIONES; Memorándum N°2000/03/2025, Derivado de la unidad SEGURIDAD, SC-217. - Despacho de productos y Factura en Bodega municipal ubicada en Javiera Carrera N°736, desde las 8:45 a 13:30 hrs, fuera de ese horario no se recibirá ningún tipo de despacho. No se recibirán despachos incompletos. Teléfono de Bodega 22-8290846. - Contacto unidad solicitante; SAMUEL CARRERA 22-8870377. Consultas por el pago de factura con Johanna Farias al Fono 22-8290835. - Para dar cumplimiento al pago oportuno a 30 días enviar factura a casilla de intercambio registrada en el SII (terceros-69255300@dte.iconstruye.com) en formato XML. se solicita indicar en la factura el numero de orden de compra. IMPORTANTE: Se solicita aceptar orden de compra en un plazo de 48 horas de lo contrario será cancelada.
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
- Proveedor
- COMERCIAL Y ASESORIAS ARMOR VEST SPA76.507.718-4
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación11-03-2025
- Envío a proveedor11-03-2025
- Aceptación13-03-2025