1736-359-AG26Aceptada
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1736-169-COT26
- Total
- $6.917.430
- Neto
- $5.812.966
- Impuestos
- $1.104.464
Orden de Compra codigo: 1736-359-AG26 dirigida a SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA EXP.09360. Insumos para abastecer centros de salud, despachar en droguería comunal ubicada en psje el alfalfal s/n esquina psje el pajar, el BOSQUE, coordinar despacho con Felipe Norambuena, felipe.norambuena@saludelbosque.cl, 9 92435199. (horario despacho: lunes a jueves de 09:00 a 13:00 / 14:00 a 17:00 / Vienes de 09:00 a 13:00 / 14:00a 16:00) la factura debe indicar la orden de compra correspondiente y deberá ser remitida en formato XML a recepciondte-69255300-4@municipios.moit.cl
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