1736-359-AG26Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1736-169-COT26

Total
$6.917.430
Neto
$5.812.966
Impuestos
$1.104.464
Descripción

Orden de Compra codigo: 1736-359-AG26 dirigida a SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA EXP.09360. Insumos para abastecer centros de salud, despachar en droguería comunal ubicada en psje el alfalfal s/n esquina psje el pajar, el BOSQUE, coordinar despacho con Felipe Norambuena, felipe.norambuena@saludelbosque.cl, 9 92435199. (horario despacho: lunes a jueves de 09:00 a 13:00 / 14:00 a 17:00 / Vienes de 09:00 a 13:00 / 14:00a 16:00) la factura debe indicar la orden de compra correspondiente y deberá ser remitida en formato XML a recepciondte-69255300-4@municipios.moit.cl

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    13-04-2026
  2. Envío a proveedor
    13-04-2026
  3. Aceptación
    22-04-2026