Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1736-176-COT25
- Total
- $685.440
- Neto
- $576.000
- Impuestos
- $109.440
Orden de Compra codigo: 1736-352-AG25 dirigida a COMERCIALIZADORA BIOCAMP SPA. OBSERVACIONES; Memorándum N°800/86/2025, Derivado de la unidad DEPTO DEPORTES - DIDECO, SC-168. - Despacho de productos y Factura en Bodega municipal ubicada en Javiera Carrera N°736, desde las 8:45 a 13:30 hrs, fuera de ese horario no se recibirá ningún tipo de despacho. No se recibirán despachos incompletos. Teléfono de Bodega 22-8290846. - Contacto unidad solicitante; ALEX ARAVENA, alex.aravena@municipalidadelbosque.cl Consultas por el pago de factura con Johanna Farias al Fono 22-8290835. - Para dar cumplimiento al pago oportuno a 30 días enviar factura a casilla de intercambio registrada en el SII (terceros-69255300@dte.iconstruye.com) en formato XML. se solicita indicar en la factura el numero de orden de compra. IMPORTANTE: Se solicita aceptar orden de compra en un plazo de 48 horas de lo contrario será cancelada.
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
- Proveedor
- COMERCIALIZADORA BIOCAMP SPA77.131.012-5
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación05-03-2025
- Envío a proveedor05-03-2025
- Aceptación14-03-2025