1736-352-AG25Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1736-176-COT25

Total
$685.440
Neto
$576.000
Impuestos
$109.440
Descripción

Orden de Compra codigo: 1736-352-AG25 dirigida a COMERCIALIZADORA BIOCAMP SPA. OBSERVACIONES; Memorándum N°800/86/2025, Derivado de la unidad DEPTO DEPORTES - DIDECO, SC-168. - Despacho de productos y Factura en Bodega municipal ubicada en Javiera Carrera N°736, desde las 8:45 a 13:30 hrs, fuera de ese horario no se recibirá ningún tipo de despacho. No se recibirán despachos incompletos. Teléfono de Bodega 22-8290846. - Contacto unidad solicitante; ALEX ARAVENA, alex.aravena@municipalidadelbosque.cl Consultas por el pago de factura con Johanna Farias al Fono 22-8290835. - Para dar cumplimiento al pago oportuno a 30 días enviar factura a casilla de intercambio registrada en el SII (terceros-69255300@dte.iconstruye.com) en formato XML. se solicita indicar en la factura el numero de orden de compra. IMPORTANTE: Se solicita aceptar orden de compra en un plazo de 48 horas de lo contrario será cancelada.

Partes
Proveedor
COMERCIALIZADORA BIOCAMP SPA77.131.012-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    05-03-2025
  2. Envío a proveedor
    05-03-2025
  3. Aceptación
    14-03-2025