1736-261-AG26Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1736-93-COT26

Total
$1.900.192
Neto
$1.596.800
Impuestos
$303.392
Descripción

Orden de Compra codigo: 1736-261-AG26 dirigida a ROLLEX LIMITADA. OBSERVACIONES; Memorándum N°6000/00055/2026, Derivado de la unidad DROGUERIA / SALUD, FUSC-55. - Despacho de productos y Factura en Bodega municipal ubicada en Javiera Carrera N°736, desde las 8:45 a 13:30 hrs, fuera de ese horario no se recibirá ningún tipo de despacho. No se recibirán despachos incompletos. - Contacto unidad solicitante; JOSE ZUÑIGA CABEZAS - PAGOS, ABASTECIMIENTO Y ACTIVO FIJO - jose.zuniga@saludeñbosque.cl - Consultas por el pago de factura con Johanna Farias al Fono 22-8290835. -A partir del martes 15 de abril de 2025. Para dar cumplimiento al pago oportuno a 30 días enviar factura a casilla de intercambio registrada en el SII (recepciondte-69255300-4@municipios.moit.cl.) en formato XML. se solicita indicar en la factura el numero de orden de compra. IMPORTANTE: Se solicita aceptar orden de compra en un plazo de 24 horas de lo contrario será cancelada.

Partes
Proveedor
GABRIEL76.893.253-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    11-03-2026
  2. Envío a proveedor
    11-03-2026
  3. Aceptación
    11-03-2026