ORDEN DE COMPRA DESDE 1736-251-LE24
- Total
- $25.999.999
- Neto
- $21.848.739
- Impuestos
- $4.151.260
Servicio habilitación e implementación técnica DESDE 1736-251-LE24. Observaciones: Memo No 100/738/2024, proveniente de GABINETE. S-C No1472. Despacho de producto y/o servicio PLAZA LO LILLO. ALEJANDRO GUZMAN. - Contacto unidad solicitante; CARLOS QUINTEROS, fono 954149908. carlos.quinteros@municipalidadelbosque.cl - RODRIGO VASQUEZ, fono 978563716. rodrigo.vasquez@municipalidadelbosque.cl Consultas por el pago de factura con Johanna Farias al Fono 22-8290831. - Para dar cumplimiento al pago oportuno a 30 días enviar factura a casilla de intercambio registrada en el SII (terceros-69255300@dte.iconstruye.com) en formato XML. se solicita indicar en la factura el numero de orden de compra. IMPORTANTE: Se solicita aceptar orden de compra en un plazo de 48 horas de lo contrario será cancelada.
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
- Proveedor
- Mauricio Andres76.623.896-3
- Licitación de origen
- 1736-251-LE24
- Creación14-08-2024
- Envío a proveedor16-08-2024
- Aceptación16-08-2024