1736-187-SE26Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1736-156-LE25

Total
$8.759.646
Neto
$7.361.047
Impuestos
$1.398.599
Descripción

- Adquisición de Materiales de Construcción DAF SSGG. DESDE 1736-156-LE25. Memorandum N°600/103/S.G/100/2025 de Administración y Finanzas, para Servicios Generales, SC 1421. - Contacto de la unidad técnica: Esteban Bustamante, fono 9-54018326, esteban.bustamante@municipalidadelbosque.cl, Michel Veas, michel.veas@municipalidadelbosque.cl - Despacho de materiales deberá ser en Bodega de Servicios Generales - Para dar cumplimiento al pago oportuno a 30 días enviar factura a casilla de intercambio registrada en el SII (recepciondte-69255300- 4@municipios.moit.cl.) en formato XML. REVISAR INSTRUCTIVO DE FACTURACIÓN ADJUNTO AL SISTEMA.

Partes
Proveedor
COEPSA EXPRESS SPA77.398.181-7
Licitación de origen
1736-156-LE25
Proceso
  1. Creación
    23-02-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    23-02-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    04-03-2026, 12:00 a. m.