1736-1390-SE24Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 1736-119-LE24
- Total
- $11.460.609
- Neto
- $9.630.764
- Impuestos
- $1.829.845
Adquisición de Materiales para mantención preventiva de recintos municipales SC 333. DESDE 1736-119-LE24. Memorandum N°600/247/S/164/2024 de Administración y Finanzas, SC 333. - Coordinar despacho de materiales y factura con la unidad solicitante Ernesto Calderón fono 9-50124962, ernesto.calderon@municipalidadelbosque.cl, Kristel Orellana, fono 9-73039512, kristel.orellana@municipalidadelbosque.cl - Para dar cumplimiento al pago oportuno a 30 días enviar factura a casilla de intercambio registrada en el SII (terceros-69255300@dte.iconstruye.com) en formato XML. se solicita indicar en la factura el numero de orden de compra.
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