1718-950-AG25Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-1069-COT25

Total
$2.618.000
Neto
$2.200.000
Impuestos
$418.000
Descripción

SERV. DE REPARACION DE FUGA DE AGUA / SIC 18288 / SALUD // SE SOLICITA AL PROVEEDOR SEÑALAR EN SU FACTURA LA ORDEN DE COMPRA Y LOS DATOS DE LA CUENTA A LA QUE SE DEBE TRANSFERIR, DE LO CONTRARIO SE RECHAZARA DOCUMENTO ANTE SII. "DEBE EMITIR FACTURA CON FECHA DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS EN BODEGA. HORARIO DE ENTREGA LUNES A JUEVES DE 09:00 A 14:00 y 15:00 a 17:00 HRS Y VIERNES 09:00 A 14: 00 y 15:00 a 16:00 HRS." ENVIAR FACTURA AL CORREO FACTURAS.PAGOSSANRAMON@GMAIL.COM.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
Proveedor
Paula77.018.892-k
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    22-08-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    22-08-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    22-08-2025, 12:00 a. m.