1718-855-AG25Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-938-COT25

Total
$1.071.000
Neto
$900.000
Impuestos
$171.000
Descripción

SERV. DE PERFORACIONES EN MURO DE HORMIGON / SIC 18090 / CESFAM G. MISTRAL / SALUD // SE SOLICITA AL PROVEEDOR SEÑALAR EN SU FACTURA LA ORDEN DE COMPRA Y LOS DATOS DE LA CUENTA A LA QUE SE DEBE TRANSFERIR, DE LO CONTRARIO SE RECHAZARA DOCUMENTO ANTE SII. "DEBE EMITIR FACTURA CON FECHA DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS EN BODEGA. HORARIO DE ENTREGA LUNES A JUEVES DE 09:00 A 14:00 y 15:00 a 17:00 HRS Y VIERNES 09:00 A 14: 00 y 15:00 a 16:00 HRS." ENVIAR FACTURA AL CORREO FACTURAS.PAGOSSANRAMON@GMAIL.COM.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
Proveedor
SERLIMPRO SPA77.536.251-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    30-07-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    30-07-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    11-08-2025, 12:00 a. m.