1718-67-AG25Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-2199-COT24

Total
$1.979.999
Neto
$1.663.865
Impuestos
$316.134
Descripción

EMPAVONADOS PARA VIDRIOS / SIC 17031/ SALUD // SE SOLICITA AL PROVEEDOR SEÑALAR EN SU FACTURA LA ORDEN DE COMPRA Y LOS DATOS DE LA CUENTA A LA QUE SE DEBE TRANSFERIR, DE LO CONTRARIO SE RECHAZARA DOCUMENTO ANTE SII. "DEBE EMITIR FACTURA CON FECHA DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS EN BODEGA. HORARIO DE ENTREGA LUNES A JUEVES DE 09:00 A 14:00 y 15:00 a 17:00 HRS Y VIERNES 09:00 A 14: 00 y 15:00 a 16:00 HRS." ENVIAR FACTURA AL CORREO FACTURAS.PAGOSSANRAMON@GMAIL.COM.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
Proveedor
ACONSTRUIR SPA77.645.596-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    22-01-2025
  2. Envío a proveedor
    22-01-2025
  3. Aceptación
    24-01-2025