1718-528-AG26Aceptada
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-558-COT26
- Total
- $6.984.086
- Neto
- $5.868.980
- Impuestos
- $1.115.106
SIC 20007. DEPTO. SALUD. INSUMOS DENTALES PARA LOS CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA. DESPACHAR BODEGA DEPTO. SALUD. CONTACTO PAMELA HOHMANN 997992689. SE SOLICITA AL PROVEEDOR INDICAR EN FACTURA N° DE ORDEN DE COMPRA Y DATOS BANCARIOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA.
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