1718-504-AG26Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-539-COT26

Total
$95.200
Neto
$80.000
Impuestos
$15.200
Descripción

SALUD / SIC 20009 /1000 CARNET DE CONTROL/RED DE SALUD APS/SE SOLICITA AL PROVEEDOR SEÑALAR EN SU FACTURA LA ORDEN DE COMPRA Y LOS DATOS DE LA CUENTA A LA QUE SE DEBE TRANSFERIR, DE LO CONTRARIO SE RECHAZARÁ DOCUMENTO ANTE SII. "DEBE EMITIR FACTURA CON FECHA DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS EN BODEGA. HORARIO DE ENTREGA LUNES A JUEVES DE 09:00 A 14:00 y 15:00 a 17:00 HRS Y VIERNES 09:00 A 14: 00 y 15:00 a 16:00 HRS." ENVIAR FACTURA AL CORREO FACTURAS.PAGOSSANRAMON@GMAIL.COM.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
Proveedor
SERGIO EDUARDO URBINA NUNEZ16.267.196-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    26-05-2026
  2. Envío a proveedor
    26-05-2026
  3. Aceptación
    26-05-2026