1718-442-AG26Aceptada
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-481-COT26
- Total
- $337.059
- Neto
- $283.243
- Impuestos
- $53.816
M-SIC 19617/DAF/MATERIALES DE FERRETERIA/ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL AVENIDA OSSA N°1771 /CONTACTO FRANCISCO FERNANDEZ 948501169/(DATO UTIL: RECUERDE ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA )(COMO DATO UTIL) SE SOLICITA AL PROVEEDOR SEÑALAR EN SU FACTURA LA ORDEN DE COMPRA Y LOS DATOS DE LA CUENTA A LA QUE SE DEBE TRANSFERIR DE LO CONTRARIO SE RECHAZARA EL DOCUMENTO EN SII. DEBE EMITIR LA FACTURA CON FECHA DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS EN BODEGA. HORARIO DE ENTREGA LUNES A JUEVES DE 08:30 A 13:30 Y 15:00 A 17:30 HRS Y VIERNES 08:30 A 13:30.
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