1718-442-AG26Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-481-COT26

Total
$337.059
Neto
$283.243
Impuestos
$53.816
Descripción

M-SIC 19617/DAF/MATERIALES DE FERRETERIA/ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL AVENIDA OSSA N°1771 /CONTACTO FRANCISCO FERNANDEZ 948501169/(DATO UTIL: RECUERDE ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA )(COMO DATO UTIL) SE SOLICITA AL PROVEEDOR SEÑALAR EN SU FACTURA LA ORDEN DE COMPRA Y LOS DATOS DE LA CUENTA A LA QUE SE DEBE TRANSFERIR DE LO CONTRARIO SE RECHAZARA EL DOCUMENTO EN SII. DEBE EMITIR LA FACTURA CON FECHA DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS EN BODEGA. HORARIO DE ENTREGA LUNES A JUEVES DE 08:30 A 13:30 Y 15:00 A 17:30 HRS Y VIERNES 08:30 A 13:30.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
Proveedor
J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA80.780.200-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    11-05-2026
  2. Envío a proveedor
    11-05-2026
  3. Aceptación
    13-05-2026