1718-282-AG26Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-293-COT26

Total
$328.440
Neto
$251.000
Impuestos
$52.440
Descripción

M-SIC 19476/ DIDECO/PROGRAMA JUVENTUDES /PASACALLES Y FLYER/ENTREGA EN ANIBAL ZAÑARTU 9141 /CONTACTO CATALINA MENESES 95946284/(DATO UTIL: RECUERDE ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA )(COMO DATO UTIL) SE SOLICITA AL PROVEEDOR SEÑALAR EN SU FACTURA LA ORDEN DE COMPRA Y LOS DATOS DE LA CUENTA A LA QUE SE DEBE TRANSFERIR DE LO CONTRARIO SE RECHAZARA EL DOCUMENTO EN SII. DEBE EMITIR LA FACTURA CON FECHA DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS EN BODEGA. HORARIO DE ENTREGA LUNES A JUEVES DE 08:30 A 14:00 Y 15:00 A 17:30 HRS Y VIERNES 08:30 A 14:00.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
Proveedor
CATPRINT SPA77.985.981-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    08-04-2026
  2. Envío a proveedor
    08-04-2026
  3. Aceptación
    08-04-2026