1718-22-AG26Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-19-COT26

Total
$1.902.096
Neto
$1.598.400
Impuestos
$303.696
Descripción

M-SIC 14539/SECPLA/IMPRESORA/ENTREGA AVENIDA OSSA N°1771 /CONTACTO FRANCO RAMIREZ 223909183/(DATO UTIL: RECUERDE ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA )(COMO DATO UTIL) SE SOLICITA AL PROVEEDOR SEÑALAR EN SU FACTURA LA ORDEN DE COMPRA Y LOS DATOS DE LA CUENTA A LA QUE SE DEBE TRANSFERIR DE LO CONTRARIO SE RECHAZARA EL DOCUMENTO EN SII. DEBE EMITIR LA FACTURA CON FECHA DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS EN BODEGA. HORARIO DE ENTREGA LUNES A JUEVES DE 08:30 A 14:00 Y 15:00 A 17:30 HRS Y VIERNES 08:30 A 14:00.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
Proveedor
ADOTECH SPA77.833.644-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    12-01-2026
  2. Envío a proveedor
    12-01-2026
  3. Aceptación
    13-01-2026