1718-217-AG26Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-217-COT26

Total
$595.000
Neto
$500.000
Impuestos
$95.000
Descripción

DEBE EMITIR LA FACTURA CON FECHA DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS EN BODEGA. MUNCIPAL/ SIC 19299 /ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESION/FOMENTO PRODUCTIVO/SE SOLICITA AL PROVEEDOR SEÑALAR EN SU FACTURA LA ORDEN DE COMPRA Y LOS DATOS DE LA CUENTA A LA QUE SE DEBE TRANSFERIR, DE LO CONTRARIO SE RECHAZARÁ DOCUMENTO ANTE SII. "DEBE EMITIR FACTURA CON FECHA DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS EN BODEGA. HORARIO DE ENTREGA LUNES A JUEVES DE 09:00 A 14:00 y 15:00 a 17:00 HRS Y VIERNES 09:00 A 13: 00

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
Proveedor
AGENCIA DECOLOR SPA78.154.499-K
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    16-03-2026
  2. Envío a proveedor
    17-03-2026
  3. Aceptación
    17-03-2026