1718-199-AG26Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-195-COT26

Total
$294.287
Neto
$247.300
Impuestos
$46.987
Descripción

M-SIC 17762/DIDECO/RED LOCAL DE APOYO/PANEL ARAÑA/ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL AVENIDA OSSA N°1771 /CONTACTO NOELIA ABARCA 968057292/(DATO UTIL: RECUERDE ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA )(COMO DATO UTIL) SE SOLICITA AL PROVEEDOR SEÑALAR EN SU FACTURA LA ORDEN DE COMPRA Y LOS DATOS DE LA CUENTA A LA QUE SE DEBE TRANSFERIR DE LO CONTRARIO SE RECHAZARA EL DOCUMENTO EN SII. DEBE EMITIR LA FACTURA CON FECHA DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS EN BODEGA. HORARIO DE ENTREGA LUNES A JUEVES DE 08:30 A 14:00 Y 15:00 A 17:30 HRS Y VIERNES 08:30 A 14:00.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
Proveedor
LIENZO SUBLIMACION DIGITAL SPA77.075.475-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    09-03-2026
  2. Envío a proveedor
    09-03-2026
  3. Aceptación
    10-03-2026