1718-199-AG26Aceptada
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-195-COT26
- Total
- $294.287
- Neto
- $247.300
- Impuestos
- $46.987
M-SIC 17762/DIDECO/RED LOCAL DE APOYO/PANEL ARAÑA/ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL AVENIDA OSSA N°1771 /CONTACTO NOELIA ABARCA 968057292/(DATO UTIL: RECUERDE ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA )(COMO DATO UTIL) SE SOLICITA AL PROVEEDOR SEÑALAR EN SU FACTURA LA ORDEN DE COMPRA Y LOS DATOS DE LA CUENTA A LA QUE SE DEBE TRANSFERIR DE LO CONTRARIO SE RECHAZARA EL DOCUMENTO EN SII. DEBE EMITIR LA FACTURA CON FECHA DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS EN BODEGA. HORARIO DE ENTREGA LUNES A JUEVES DE 08:30 A 14:00 Y 15:00 A 17:30 HRS Y VIERNES 08:30 A 14:00.
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