1718-110-AG25Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-93-COT25

Total
$1.889.899
Neto
$1.588.150
Impuestos
$301.749
Descripción

SE SOLICITA AL PROVEEDOR SEÑALAR EN SU FACTURA LA ORDEN DE COMPRA Y LOS DATOS DE LA CUENTA A LA QUE SE DEBE TRANSFERIR, DE LO CONTRARIO SE RECHAZARA DOCUMENTO ANTE SII. "DEBE EMITIR FACTURA CON FECHA DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS EN BODEGA. HORARIO DE ENTREGA LUNES A JUEVES DE 09:00 A 14:00 y 15:00 a 17:00 HRS Y VIERNES 09:00 A 14: 00 y 15:00 a 16:00 HRS." ENVIAR FACTURA AL CORREO FACTURAS.PAGOSSANRAMON@GMAIL.COM. ART. DE GASFITERIA / SIC 17256 / SALUD /

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
Proveedor
COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA76.407.127-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    03-02-2025
  2. Envío a proveedor
    03-02-2025
  3. Aceptación
    05-02-2025