1705-307-AG26Recepción conforme

COMPRA DE MATERIALES SALA CALMA ESMA MEMO N°69: 1705-179-COT26

Total
$865.457
Neto
$727.275
Impuestos
$138.182
Descripción

Orden de Compra codigo: 1705-307-AG26 dirigida a COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 SPA OBLIGATORIEDAD: INDICAR VENCIMIENTO EN CADA PRODUCTO SEGUN CORRESPONDA, ADJUNTAR FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS. DESPACHO EN 48 HORAS DESDE ACEPTADA LA OC (LA ACEPTACION DEBE SER MINIMO EN 24 HORAS). SE ADJUDICARA A PROVEEDOR QUE COTICE LA TOTALIDAD O LA MAYORIA DE LOS INSUMOS SOLICITADOS. RECEPCION DE MATERIALES EN BODEGA DE ECONOMATO EN LOS SIGUIENTES HORARIOS DE LUNES A JUEVES DE 08:00 A 12:30 Y DE 14:00 HRS.A 16:00 HRS. VIERNES 08:00 A 12:30 HRS. Y DE 14:00 A 15:00 HRS, DISPOSICION FINAL EN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CONTACTO PROVEEDOR: CLAUDI JORQUERA, cjorquera@bulnes78.cl, 959184540

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    06-05-2026
  2. Envío a proveedor
    08-05-2026
  3. Aceptación
    19-05-2026