1705-121-AG26Recepción conforme
COMPRAS DE CAJAS MEMPHIS MEMO N°5: 1705-83-COT26
- Total
- $399.245
- Neto
- $335.500
- Impuestos
- $63.745
Descripción
Orden de Compra codigo: 1705-121-AG26 dirigida a SOCIEDAD COMERCIAL MAS COMERCIO LIMITADA OBLIGATORIEDAD: INDICAR VENCIMIENTO EN CADA PRODUCTO SEGUN CORRESPONDA, ADJUNTAR FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS. DESPACHO EN 48 HORAS DESDE ACEPTADA LA OC (LA ACEPTACION DEBE SER MINIMO EN 24 HORAS). SE ADJUDICARA A PROVEEDOR QUE COTICE LA TOTALIDAD O LA MAYORIA DE LOS INSUMOS SOLICITADOS. RECEPCION DE MATERIALES EN BODEGA DE ECONOMATO EN LOS SIGUIENTES HORARIOS DE LUNES A JUEVES DE 08:00 A 12:30 Y DE 14:00 HRS.A 16:00 HRS. VIERNES 08:00 A 12:30 HRS. Y DE 14:00 A 15:00 HRS, DISPOSICION FINAL EN UNIDAD DE CONTABILIDAD CONTACTO PROVEEDOR:GUILLERMO BUSTAMANTE, mascomercio@mega21.cl, 9-81577152 ITEM: 22.04."001 MATERIALES DE OFICINA
Partes
- Organismo comprador
- HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO
- Proveedor
- Sociedad Comercial e Inmob Mas Comercio Ltda.76.153.734-2
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación16-02-2026
- Envío a proveedor16-02-2026
- Aceptación18-02-2026