1704-7321-SE09Aceptada

COMPRA DE SERVICIO

Total
$284.317
Neto
$284.317
Impuestos
$0
Descripción

COMPRAS DE SERVICIOS APOYO ADM. UNIDAD U-P.M. MES DE DICIEMBRE 2009.

Partes
Proveedor
Andrea Salamanca15.851.074-k
Licitación de origen
1704-197-LE09
Proceso
  1. Creación
    15-12-2009
  2. Envío a proveedor
    15-12-2009
  3. Aceptación
    16-12-2009