1704-672-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1704-738-LP09"

Total
$243.442
Neto
$243.442
Impuestos
$0
Descripción

COMPRAS DE SERVICIOS UNIDAD CONTABILIDAD Y PPTO. MES DE ENERO 2O10 SEGUN LIC. 1704-738-LP09

Partes
Proveedor
polivaresosorio11.733.896-7
Licitación de origen
1704-738-LP09
Proceso
  1. Creación
    02-02-2010
  2. Envío a proveedor
    02-02-2010