1704-6041-SE09Aceptada

COMPRAS DE SERVICIOS

Total
$293.480
Neto
$293.480
Impuestos
$0
Descripción

COMPRAS DE SERVICIOS APOYO ADM. UNIDAD U-P.M. MES DE OCTUBRE 2009.

Partes
Proveedor
Andrea Salamanca15.851.074-k
Licitación de origen
1704-197-LE09
Proceso
  1. Creación
    16-10-2009
  2. Envío a proveedor
    17-10-2009
  3. Aceptación
    21-10-2009