1704-4106-SE09Aceptada

COMPRAS DE SERVICIOS

Total
$274.832
Neto
$274.832
Impuestos
$0
Descripción

COMPRAS DE SERVICIOS APOYO ADM. UNIDAD U-P.M. MES DE JULIO 2009.

Partes
Proveedor
Andrea Salamanca15.851.074-k
Licitación de origen
1704-197-LE09
Proceso
  1. Creación
    21-07-2009
  2. Envío a proveedor
    21-07-2009
  3. Aceptación
    22-07-2009